為促進內(nèi)部審計成果轉(zhuǎn)化,提升審計質(zhì)量, 11月30日下午,市交投公司在3樓會議室召開2019年度內(nèi)部審計整改部署會。市交投公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各子公司負(fù)責(zé)人、交投本部各部室負(fù)責(zé)人及各子公司內(nèi)審聯(lián)絡(luò)人參加會議。會議由交投公司財務(wù)總監(jiān)李大鵬主持。
會上,法務(wù)審計部匯報了交投公司2019年度內(nèi)部審計情況并宣讀審計問題整改通知。各部室、子公司負(fù)責(zé)人按照公司整改部署會議流程也分別作出整改表態(tài)發(fā)言。李大鵬對整改工作作出要求:一是各部室、子公司要端正態(tài)度,高度重視審計整改工作;二是審計整改問題要精細化、整改方案格式要統(tǒng)一化;三是按照整改時限,高質(zhì)量落實整改,未按照整改時限完成的責(zé)任單位將進行通報促改。
最后,交投公司監(jiān)事會主席江玉友闡述了此次內(nèi)部審計的意義和重要性并提出整改要求:一是各部室、子公司要提高站位,全面理解內(nèi)審工作的意義;二是要對審計發(fā)現(xiàn)的問題立整立改,按照時限要求完成整改工作;三是要舉一反三,重在落實,以整促改,進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理。
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